EDInet (Docca) választása esetén az e-számlák az DOCCA OutSource IT Kft. rendszerein kerülnek hitelesítésre, tárolásra és kézbesítésre (ehhez külön szerződés szükséges a felhasználó és az e-számla szolgáltató között),
( Fejlesztés alatt: Valamint a Hiteles számla archiválás beállítása esetén a hitelesített számlák automatikusan visszatöltésre kerülnek a sERPa-ba.)
Számlanyomtatáskor a paraméterbe megadott alkönyvtárba generálra kerülnek a következők:
1. a számla pdf-t, amelynek a fájl neve a bizonylatszám, kiterjesztése pdf
2. a számla Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció által generált xml, amelynek itt is a fájl neve a számla bizonylatszámla, kiterjesztése xml
3. a számlához kapcsolt Számlamelléklet típusú irat leírok, amelynek a fájl neve az iratban megadott.
4. egy leíró XML amely fájl neve LEIRO_ kezdődik és a számla bizonylatszáma követi, kiterjesztése xml. A xml tartalma lentebb olvasható.
Fontos, a leíró xml kerül legenerálásra utoljára, mert a futó szolgáltatást ezt figyeli.
2020-BV_000023.pdf
2020-BV_000023.xml
Munkalap_200415.pdf
LEIRO_2020-BV_000023.xml
2020-BV_000024.pdf
2020-BV_000024.xml
Munkalap_200416.pdf
Munkalap_200423.pdf
LEIRO_2020-BV_000024.xml
B2B partner funkcióban, meg kell adni
Általános fül: Szolgáltatás= E-számla, Szolgáltató=Külső rendszer
E-számla fül: Használható vevőszámlához=Igen, Szolgáltató: EDInet (Docca), Alkönyvtár= ahova a szolgáltató cég telepítette a programot, és ott beállította a könyvtárat. (hálózatos útvonal a SQL szerver szemszögéből)
Fontos! az EDInet Connectort a szolgáltató cég telepíti és paraméterezi fel. A sERPa- ba csak az útvonalat kell megadni. A szolgáltatásnak futnia kell, és el kell érnie a szolgáltató FTP tárhelyét.
Egy XML amely összefogja a pdf-t, xml-t, és az esetleges számlamellékletet.
Fild Name |
Type |
Format |
Description |
sERPa mező,algoritmus |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
|
|
|
|
<INVOICEDATA> |
|
|
|
|
INVOICENUMBER |
M |
|
dbo.BizSzam(V.Ev V.Sorozat V.Sorszam) |
Vevőszámla bizonylatszám |
COMPANYNAME |
M |
|
SA.Nev |
Saját adatban levő név, ami a vevőszámlához kapcsolódik |
INVOICENAME |
M |
|
|
A számla PDF neve és kiterjesztése. pl. 2020-BV_000023.pdf |
NAVXMLNAME |
M |
|
|
AdoHatEllAdatszolg XML neve és kiterjesztése.pl. 2020-BV_000023.xml |
INVTYPE |
M |
|
|
Fix: PKI |
SELFBILLING |
O |
|
|
Üres |
WEBRELEVANT |
O |
|
|
Üres |
INVOICEDUEDATE |
O |
|
V.EsedekessegDatum |
Számla esedékesség, fizetési hátárideje |
SETTLEMENTDATE |
O |
|
V.TeljesitesDatum |
Számla teljesítés dátuma |
INVMETHOD |
O |
|
|
Üres |
<ATTACHMENTS> |
|
|
|
|
*ZESZ_ATTACHMENTNAME |
M |
|
|
Csatolmányok file neve és kiterjesztése. (számla és nav.xml, és esetleges mellékletek) több csatolmány eseték a szegmenst kellene ismételni |
</ATTACHMENTS> |
|
|
|
|
<SENDTOPARTY> |
|
|
|
|
<ZESZ_SENTTOEMAIL> |
|
|
|
|
EMAILADDRESS |
M |
|
|
Vevőszámla számlakép címzettek email címei |
SENDINGPARAM |
O |
|
|
1 |
</ZESZ_SENTTOEMAIL> |
|
|
|
|
</SENDTOPARTY> |
|
|
|
|
BUYERCODE |
O |
|
|
Üres |
MAILTEXTTEMPLATE |
O |
|
|
Üres |
COMMENT |
O |
|
|
Üres |
CONNECTINVOICENUM |
O |
|
|
Üres |
AMOUNT |
O |
|
|
Üres |
</INVOICEDATA> |
|
|
|
|