Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

sERPa súgó

Leírás

EDInet (Docca) választása esetén az e-számlák az DOCCA OutSource IT Kft. rendszerein kerülnek hitelesítésre, tárolásra és kézbesítésre (ehhez külön szerződés szükséges a felhasználó és az e-számla szolgáltató között),

( Fejlesztés alatt: Valamint a Hiteles számla archiválás beállítása esetén a hitelesített számlák automatikusan visszatöltésre kerülnek a sERPa-ba.)

 

Működés

Számlanyomtatáskor a paraméterbe megadott alkönyvtárba generálra kerülnek a következők:

1. a számla pdf-t, amelynek a fájl neve a bizonylatszám, kiterjesztése pdf

2. a számla Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció által generált xml, amelynek itt is a fájl neve a számla bizonylatszámla, kiterjesztése xml

3. a számlához kapcsolt Számlamelléklet típusú irat leírok, amelynek a fájl neve az iratban megadott.

4. egy leíró XML amely fájl neve LEIRO_ kezdődik és a számla bizonylatszáma követi, kiterjesztése xml. A xml tartalma lentebb olvasható.

Fontos, a leíró xml kerül legenerálásra utoljára, mert a futó szolgáltatást ezt figyeli.

 

Példa

2020-BV_000023.pdf

2020-BV_000023.xml

Munkalap_200415.pdf

LEIRO_2020-BV_000023.xml

 

2020-BV_000024.pdf

2020-BV_000024.xml

Munkalap_200416.pdf

Munkalap_200423.pdf

LEIRO_2020-BV_000024.xml

 

Paraméterezés

B2B partner funkcióban, meg kell adni

Általános fül: Szolgáltatás= E-számla, Szolgáltató=Külső rendszer

E-számla fül: Használható vevőszámlához=Igen, Szolgáltató: EDInet (Docca), Alkönyvtár= ahova a szolgáltató cég telepítette a programot, és ott beállította a könyvtárat. (hálózatos útvonal a SQL szerver szemszögéből)

Fontos! az EDInet Connectort a szolgáltató cég telepíti és paraméterezi fel. A sERPa- ba csak az útvonalat kell megadni. A szolgáltatásnak futnia kell, és el kell érnie a szolgáltató FTP tárhelyét.

 

Leíró XML

Egy XML amely összefogja a pdf-t, xml-t, és az esetleges számlamellékletet.

 

Mezők megfeleltetése

Fild Name

Type

Format

Description

sERPa mező,algoritmus

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

 

 

 

 

<INVOICEDATA>

 

 

 

 

INVOICENUMBER

M

 

dbo.BizSzam(V.Ev V.Sorozat V.Sorszam)

Vevőszámla bizonylatszám

COMPANYNAME

M

 

SA.Nev

Saját adatban levő név, ami a vevőszámlához kapcsolódik

INVOICENAME

M

 

 

A számla PDF neve és kiterjesztése. pl. 2020-BV_000023.pdf

NAVXMLNAME

M

 

 

AdoHatEllAdatszolg XML neve és kiterjesztése.pl. 2020-BV_000023.xml

INVTYPE

M

 

 

Fix: PKI

SELFBILLING

O

 

 

Üres

WEBRELEVANT

O

 

 

Üres

INVOICEDUEDATE

O

 

V.EsedekessegDatum

Számla esedékesség, fizetési hátárideje

SETTLEMENTDATE

O

 

V.TeljesitesDatum

Számla teljesítés dátuma

INVMETHOD

O

 

 

Üres

<ATTACHMENTS>

 

 

 

 

*ZESZ_ATTACHMENTNAME

M

 

 

Csatolmányok file neve és kiterjesztése. (számla és nav.xml, és esetleges mellékletek)

több csatolmány eseték a szegmenst kellene ismételni

</ATTACHMENTS>

 

 

 

 

<SENDTOPARTY>

 

 

 

 

<ZESZ_SENTTOEMAIL>

 

 

 

 

EMAILADDRESS

M

 

 

Vevőszámla számlakép címzettek email címei

SENDINGPARAM

O

 

 

1

</ZESZ_SENTTOEMAIL>

 

 

 

 

</SENDTOPARTY>

 

 

 

 

BUYERCODE

O

 

 

Üres

MAILTEXTTEMPLATE

O

 

 

Üres

COMMENT

O

 

 

Üres

CONNECTINVOICENUM

O

 

 

Üres

AMOUNT

O

 

 

Üres

</INVOICEDATA>