A Kiskereskedelem, számlázás / Áfás számla menüpontban kell az Átutalásos értékesítés végrehajtani.
Fizetési mód mezőben az Átutalás értéket kell választani. Az esedékességet a program fogja kiszámolni az ügyféltörzsben megadott fizetési határidő alapján.
Az ügyféltörzsbe korábban már felvett ügyfelet az ügyfélnév mezőn állva lehet kiválasztani. (F2:Keresés funkció megnyomása után)
Új ügyfelet F4:Ügyfél felvétel gomb lenyomásával lehet felvenni.
Az ügyfél megadására azért van már itt szükség, mert a nem fixáras dohánytermékek esetén az ügyfeleknek egyéni áraik lehetnek, amelyek megállapításához az ügyfélre már szükség van a legelején.
A fizetési mód megadására is azért volt szükség, mert az egyéni árak akár fizetési módtól is függhetnek.
Amennyiben kiderül, hogy mégis más fizetési módra, vagy ügyfélre van szükség a számlán, a fejléchez vissza lehet lépni és program az új adatok alapján a termékek árait újra kiszámolja.
Az ügyfél megadása után jutunk a tételek ablakba.
A termékeket több féle módon lehet kikeresni:
Cikkszám szerint - F2:Keresés funkció a cikkszám mezőn
Cikkmegnevezés szerint - F2:Keresés funkció a cikkmegnevezés mezőn
Cikkmegnevezés része alapján - A cikkmegnevezésbe kell írni a keresett szót (pl:pipa) és shiftF2-t kell nyomni.
Vonalkód alapján - bármely mezőn állva lehet csippantani az olvasóval.
A keresés közben látható lesz a termék ára és aktuális készletmenyisége.
Amennyiben a termék még nincs a cikktörzsben a cikk keresés ablakban ShiftF4-Felvétel funkció megnyomásával lehet felvenni.
A tételek ablakban a számlát F4:Nyomtatás/Lezárás funkcióval lehet befejezni.
Kimenő számla alatt az NDN olyan készpénzes értékesítést ért, ahol áfás számlát kell kiállítani. Ezt két féleképpen lehet a rendszerben végrehajtani:
- Ügyféltörzsbe felvesszük az ügyfelet.
- vagy az ügyfelet nem vesszük fel az ügyféltörzsbe, de a számlázás során megadjuk a számlához szükséges adatokat.
Az ügyféltörzsbe felvett ügyfél esetén úgy kell eljárni, mit az átutalásos értékesítés során, azzal a különbséggel, hogy Készpénz fizetési módot kell választani.
Amennyiben a számlát kérő ügyfelet nem akarják az ügyféltörzsbe rögzíteni, akkor az ügyfél mezőbe 00000000-ás ügyfélkódot kell megadni. Ezek után lehetőség lesz az ügyfélnevének és címének megadására. Az ügyfél ugyan nem lett felvéve az ügyféltörzsbe, de a számlához el lett tárolva az adat. Amennyiben visszatérő vevőről van szó, nem érdemes ezt a módszert alkalmazni!
A Kiskereskedelem, számlázás / Nyugta menüpontban kell választani.
A fejlécadatokban semmit sem kell megadni kötelező jelleggel, egyből lehet a tételeket felvenni.
A képen látható menüpontban történik a számla stornírozása.
Stornózásnak azt tekinti a program, ha a teljes bizonylat stornózásra került.
Vevői visszáru esetén a képen látható helyen Helyesbítés/Visszáru értéket kell választani.