Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

sERPa súgó

A párbeszéd ablak kitöltése után jelenik meg (ctrl-p -vel vissza lehet térni a párbeszéd ablakhoz, a visszahozott termékek ablakot csak ügyfél váltás, vagy folyószámla nélküli és nyugta esetben számla váltás esetén kell kitörölni).

A program a számlázáskor a visszáruzandó mennyiség oszlopba írt mennyiséget visszáruzza az adott sorban szereplő szállítólevélből / számlából. Ha a visszáruzandó mennyiség nem egyezik a sorhoz tartozó gyártási számok mennyiségével, akkor a gy. szám mezőben felkiáltójel figyelmeztet erre. a gyártási számokat az F5 gomb megnyomásakor felbukkanó ablakban választhatjuk ki ugyanúgy mint más funkciókban. Ha a sorban rendelés szám is szerepel, akkor a rendelendő pipa bejelölésével szabályozhatjuk, hogy a rendelés ismét diszponált állapotúvá váljon. Az ablakban láthatjuk az eredeti raktárt, raktárhelyet, egyéb alábontást, ha a párbeszédablakon nem adtunk meg ettől eltérőt, akkor a visszáruzás folyamán ugyan ide teszi vissza a program a termékeket. A számlázás az F9 gomb megnyomásakor történik meg, ha készül készpénzes fizetési módú számla akkor megjeleníti a fizetendő ablakot, utána a beállításoktól függően kinyomtatja a bizonylatokat. Az értékesítés keretben és a fizetendő ablakban a visszáru számla végösszegét pozitív előjellel mutatjuk, annak ellenére, hogy a számla negatív végösszegű lesz, a pénztárbizonylat pedig kiadás.

A középső táblázatból való választáskor (F6) az alsóba új sor kerül, illetve ha már szerepel, nő a mennyisége. Az alsó táblázatba új sort nem lehet beszúrni.

Mezőleírások

Típus

 

Számlaszám

 

 

 

Szállítólevél

 

Név

 

Telephely

 

Megjegyzés

 

Fizetési mód

 

"Termékek összesítés" táblázat

A táblázat oszlopai:

Termékkód

 

Terméknév

 

Visszahozott mennyiség

 

Mennyiség

 

Eltérés

 

Me.

 

Deviza

 

Gyári szám

 

"Visszáruzható termékek" táblázat

A táblázat oszlopai:

Termékkód

 

Terméknév

 

Mennyiség

 

Me.

 

Visszáruzható

 

Visszáruzandó mennyiség

 

Deviza

 

Egyésgár

 

Engedmény %

 

Engedmény összeg

 

Gy. szám

 

Számlaszám

 

Dátum

 

Szállítólevélszám

 

Rendelés szám

 

Rendelendő

 

Raktár kód

 

Raktár név

 

Egyéb alábontás kód

 

Egyéb alábontás név

 

"Visszahozott termékek" táblázat  

A táblázat oszlopai:

Termékkód

 

Terméknév

 

Mennyiség

 

M.e.

 

Visszáruzható

 

Visszáruzandó mennyiség

 

Deviza

 

Egységár

 

Engedm. %

 

Engedm.össz.

A forrás bizonylattételen szereplő engedmény kerül beajánlásra úgy, hogy a Visszáruzandó mennyiség függvényében - mivel tételérték engedményről van szó - a program arányosítja az engedmény összeget, kerekítve a bizonylat devizájában megadott egységár tizedesre.

Gy. szám

 

Számlaszám

 

Dátum

 

Szállítólevél szám

 

Rendelés szám

 

Rendelendő

 

Raktár kód

 

Raktár név

 

Egyéb alábontás kód

 

Egyéb alábontás név

 

"Értékesítés" keret  

Nettó végösszeg

(Bizonylat devizájában)

Bruttó végösszeg

(Bizonylat devizájában)