A kinyomtatásra kerülő listakép leírása.
Sávonként egy táblázatot kell csinálni.
Sáv név |
||
Szöveg |
Adatmező |
Megjegyzés |
Szerződéshez mellékletként csatolt KÖLTSÉGTERV fő sorai |
|
Nem számolandó érték, a sorok kategóriánként meg vannak adva, szám szerint 9. Az Párbeszédablakban funkcióban felvett főkönyvi számok az itt megjelenő kategóriákhoz vannak felvéve. |
Számla sorszáma |
SzamlaSorszama |
Ez a számla eredeti sorszáma. A szállítószámlából a számlaszám mező értéke, a pénztárból a tételen lévő számlaszám mező értéke kerül kijelzésre. |
Számla típus |
|
A Bérköltség, Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések / Nemzet Színésze díj, Személyi jellegű kifizetések kategóriáknál a Számla típus oszlopba a Bérkifizetési összesítő szöveg kerül megjelenítésre. A Munkaadókat terhelő járulékok kategóriánál a Járulékösszesítő szöveg kerül megjelenítésre. Az összes többi kategóriánál Szállítószámla szöveg kerül megjelenítésre. |
Számla kelte dátum |
SzamlaKelte |
A szállítószámlából a számla kelte dátum értéke, a pénztárból szintén a számla kelte dátum mező értéke kerül kijelzésre. |
Teljesítés dátuma - csoporton belül, kronológikus sorrend |
TeljesitesDatum |
A számlán szereplő teljesítés dátum. A szállítószámlából a teljesítés dátum értéke, a pénztárból szintén a teljesítés dátum mező értéke kerül kijelzésre. |
A bizonylatot kiállító (Szállító) neve |
UgyfelNev |
Az ügyfél neve kerül kijelzésre. Amennyiben pénztárbizonylatnál egyszerű számla kerül felvételre ügyféltörzs nélkül, akkor a név mezőben felvett érték. |
Adószám |
Adoszam |
Az adószám kerül kijelzésre. Az ügyféltörzsben található adószám mező értéke, vagy amennyiben nem ügyféltörzzsel vettük fel a pénztárbizonylatot egyszerű számla esetén, ami bekerül a listába, úgy a pénztárbizonylatban megadott adószám kerül a listába. |
Termék /szolgáltatás megnevezése |
Megnevezes |
Amennyiben azonos főkönyvi számra, egy számlán belül több tétel kapcsolódik, az első megnevezését kell hoznia, a többit nem. A megnevezés a Termék neve, vagy a normál típusnál a Szöveg mező értéke. |
Számla összege nettó* (Ft) |
SzamlaOsszegeNetto |
A számlán szereplő nettó összeg a paraméterben megadott főkönyvi számra szűrve, függetlenül attól, hogy abból mennyi van a megjelenítési feltételben megadott költséghelyre, témaszámra, vagy más tételre kódolva. Azaz szűréstől függetlenül a sorban szereplő számla nettó összege. |
Számla összege bruttó* (Ft) |
SzamlaOsszegeBrutto |
A számlán szereplő végösszeg a paraméterben megadott főkönyvi számra szűrve, függetlenül attól, hogy abból mennyi van a megjelenítési feltételben megadott költséghelyre, témaszámra, vagy más tételre kódolva. Azaz szűréstől függetlenül a sorban szereplő számla bruttó összege. |
Pénzügyi teljesítés dátuma |
PenzugyiTeljesitesDatum |
Csak akkor kerül dátum a mezőbe, ha 100%-ban kiegyenlítésre került. A pénztárbizonylatnál a teljesítés dátuma. A szállítószámlánál amennyiben 100%-ban előlegszámlából van kiegyenlítve, akkor az előlegszámla kiegyenlítés dátuma. A szállítószámlánál amennyiben több kiegyenlítés van, akkor az utolsó kiegyenlítés dátuma kerül feltüntetésre. |
A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg |
TamogatasKHelyOsszeg |
A megadott költséghelyre kódolt összeg. A párbeszédablakban megadott Támogatás költséghely kód képlet mező szűrésével kiszámolt számla összeg értéke. |
Pénzügyi teljesítés bizonylatszám |
|
Csak akkor kerül bizonylatszám a mezőbe, ha bármely része kiegyenlítésre került. A pénztárbizonylatnál (egyszerű számla esetén) az általános fülön lévő bizonylatszám kerül kijelzésre. A szállítószámlánál amennyiben 100%-ban előlegszámlából van kiegyenlítve, akkor az előlegszámla banki kiegyenlítésének a bankkivonat száma. A szállítószámlánál amennyiben több kiegyenlítés van, akkor az összes banki kiegyenlítésének a bankkivonat száma kerül feltüntetésre vesszővel elválasztva 100 karakterig, időrendben, amennyiben a 100 karaktert meghaladja, akkor levágásra kerül. |
•Savleiro snippet: az egy sáv leírásához használható táblázatot tartalmazza.