A listázó funkció a vevőszámla tartomány megadása után a könyvelési információk csíkban történő nyomtatására szolgál.
Pénzügy/Vevő/Listák/Vevő kontírcsík lekérdezés és lista
Vevő kontírcsík |
|
Alapértelmezett |
|
Alapértelmezett |
"Megjelenítés"
Év |
A vevőszámla sorozat évszámát szükséges megadni. |
Sorozat |
Az érintett vevőszámla sorozatát szükséges megadni a mezőben. |
Sorszám |
A vevőszámla sorozat sorszám tartományát szükséges megadni a mezőben. |
Könyvelési deviza |
A kiválasztott vevőszámlák a mezőben megadott könyvelés devizanemében kerülnek átszámításra a lekérdezésben. Csak azok a számlák kerülnek átszámításra, amelyekhez az adott időszakban (pénzügyi évben) megadott volt az érintett devizanem. Például a GBP szerint |
"Szűrés"
Áfa dátum |
Szűrés a számlán szereplő áfa kelte mező alapján. |
Felvétel dátum |
Szűrés a számlán szereplő felvétel dátuma alapján. |
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
Számla alapadatok
Azon ügyfelek kerülnek kigyűjtésre, akik számláira a megadott időszakban történt kiegyenlítés, a gyerektáblázatban láthatók kiegyenlítés dátum szerinti sorrendben a szállítószámlák, a kiegyenlítések összegei, és az azokból keletkező KATA adóalap és adó.
A táblázat / gyerektáblázat oszlopai: |
|
Bizonylatszám |
|
Kézi számlaszám |
|
Ügyfél név |
Az ügyfél neve. |
Bankszámlaszám |
A számlán szereplő bankszámlaszám. |
IBAN prefix |
A bankszámlához tartozó IBAN szám. |
SWIFT kód |
A bankszámlához kapcsolódó pénzintézet Swift kódja. |
Fizetési mód |
A számlán szereplő fizetési mód |
Teljesítés dátum |
|
Áfa dátum |
|
Deviza |
|
Elszámolási főkönyvi szám kód |
|
Elszámolási főkönyvi szám név |
|
Végösszeg |
|
Könyvelt végösszeg |
A számla devizanemétől eltérő könyvelés devizanem választása esetén átszámításra kerül a mezőben a végösszeg a választott könyvelés devizaneme szerint. |
Esedékesség dátum |
|
Visszatartás |
|
Áthárított áfa |
|
Árfolyam |
|
Inverz árfolyam |
|
Könyvelés deviza |
|