A funkció az elkészült számlákhoz csekkek nyomtatására szolgál.
Vevő / Listák
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Vevőanalitika / Szállítóanalitika / Csekk
A lista formátuma az A4 méretnél kicsit nagyobb lap, melyen 3 csekk található. A párbeszédablakon megadott szűrésen kívül a következő feltételeknek is meg kell felelnie a számlának ahhoz, hogy hozzá csekket nyomtasson a program: Állapot1 = Nem stornózott, Állapot2 = Nyomtatott, Típus = Normál, Devizanem = HUF, Végösszeg > 0.
Ha részletfizetéses a nyomtatandó csekkhez tartozó számla (Fizetési mód típusa = Részlet), akkor annyi csekk nyomtatódik, ahány sor van a Vevőszámla funkció Részletfizetés fülén felvéve a Részletfizetés táblázatba. Ilyen részletfizetéses esetben a csekken megjelenő összeg pedig nem a számla végösszege, hanem ebből a Részletfizetés táblázatból a sorokban szereplő összegek.
A közleménybe beírásra kerül, hogy 'E:' utána pedig az esedékesség dátuma. (ÉÉ-HH-NN) Ehhez kerül hozzáfűzésre a párbeszédablakon megadott közlemény.
Egyéb: A tárolt eljárás visszaadja: PostaNev,PostaHelyseg,PostaUtcaHSzam,PostaIrSzam
Rendezettség: Számlaszám.
Lapdobás: 3 csekkenként.
Egyéb:
Az előre nyomtatott csekkek megfelelő helyeire kell nyomtatni, egy A4-nél kicsit nagyobb oldalon 3 csekk van.
Listagenerátorral készült automatikus lista.
Nyomtató
|
|
A számlaparaméter neve, az alapértelmezés: Normál. |
|
(Vevőszámla / Előlegszámla, Vevőszámla) Meghatározza, hogy melyik analitika alapján készülnek a csekkek. |