Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

Nagy Machinátor súgó

Navigáció: Készletek > Készlet folyamatok

Számlagenerálás szállítólevél alapján

Ugrás Előző Fel Következő Menü

A raktárforgalom kezelés funkciót alkalmassá lehet tenni, hogy a szállítólevelek alapján számlákat generáljon.

Számla nélküli szállítólevelek lekérdezése

Először el kell indítani azt a szűrést, ami a számla nélküli belföldi értékesítés szállítóleveleket tartalmazza.

A számlázandó szállítólevelek kijelölése után a Számlagenerálás műveletet kell elindítani.

A számlázható szállítólevelek legyűjtése

A számlázható szállítólevelek legyűjtése

A számlázás művelet elindítása után megjelenő ablak

A számlázás művelet elindítása után megjelenő ablak

Paraméterezés

A raktárforgalom kezelés funkcióban létre kell hozni egy új szűrést, amiben a Művelet = Számlagenerálás beállítást kell alkalmazni.

Ezenkívül érdemes a Sorkijelölés = Egy sincs kijelölve beállítást használni, ha a felhasználó akarja egyesével eldönteni, hogy a művelet melyik szállítólevélre legyen végrehajtva.

Szűréstulajdonságok ajánlott beállítása

Szűréstulajdonságok ajánlott beállítása

Szűrés beállításaiban az alábbi képen látható Irány = Eladás és a Nincs kitöltve = Számlaszám beállítást kell alkalmazni.

Szűrés beállításai

Szűrés beállításai

Generálás konkrét számla sorozatra

Amennyiben csak egy adott sorozatra kell generálni a számlát, be kell állítani a menüponthoz a SzlaParamId paramétert.